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老师:公司老板买了茶油送人,开了发票,我做了分录借管理费用业务招待费,贷银行存款,可以记录业务招待费吗?

2023-11-09 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 14:21

你好,正规的应该需要视同销售。

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快账用户2713 追问 2023-11-09 14:22

那我这个分录要怎么做?

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齐红老师 解答 2023-11-09 14:22

借库存商品贷银行 借销售费用 贷库存商品 销项。

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快账用户2713 追问 2023-11-09 14:24

我们是买别人的茶油送,怎么会录库存,我们又不是销售

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齐红老师 解答 2023-11-09 14:26

赠送需要视同销售看增值税税法规定。

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相关问题讨论
你好,正规的应该需要视同销售。
2023-11-09
您好,没错的就是这么做账的。
2023-11-09
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-24
你好,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。
2022-07-08
你好对的 是这么做的
2024-12-10
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