咨询
Q

二月份老板买20000购物卡送人这个分录借管理费用–业务招待费 贷银行存款吗? 这个开不征税发票 可以税前扣除吗?

2022-07-08 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 18:04

你好,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 18:11

剩下的调增就可以吗? 这个有涉税风险吗?

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 18:12

关键送购物卡 需要贷款代交所得税吗?

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 18:12

这里有点绕

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 18:12

有风险的,因为你们给的是个人,个人需要交个税的20%需要你企业代扣代缴。

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 18:56

代扣代缴比如送20000是不是 代扣代缴20%个税4000吗

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 18:57

对的是的是这么做。

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:27

代扣代缴要开票吗?

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:29

那交了个税 那20000可以在税前全额扣除吗

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:31

还是既要按照招待费60%税前扣除还要代扣代缴个税 呢

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 19:33

代扣代缴的个税4000不需要开发票

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 19:34

20000还是按照发生额的60%,营业收入的千分之五来抵扣

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:35

4000在个税系统怎么申报呢

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 19:37

你好,自然人电子税务局采集人员信息,是否是雇员选择其他,然后在分类所得偶然所得里面填写2万就可以了。

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:48

它这个算的我咋没看太明白

它这个算的我咋没看太明白
头像
齐红老师 解答 2022-07-08 19:51

他这是按照25%调增的,而且他这个不全,他这个是按照发生额的60%抵扣的所得税。

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 19:51

第一个调增的招待费,第二个调增的那一个是个税的。

头像
快账用户1764 追问 2022-07-08 19:53

我交个税 企业所得税也得调增吗?

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 20:00

你好对的,是的,他不是有扣除比例

头像
快账用户1764 追问 2022-07-09 06:51

第三点 调增的企业所得税(代扣的个税)2000*25% 这个为什么要调增呢?

头像
齐红老师 解答 2022-07-09 07:25

没有发票呗 不允许抵扣

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。
2022-07-08
你好,正规的应该需要视同销售。
2023-11-09
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-24
你好,如果是送客户的话,可以这么做的。
2021-12-13
你好,借销售费用,贷应交税费应交个人所得税,贷银行存款。支付个人所得税可以扣除
2024-08-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×