您好,您需要先进项税认证再转出
老师,出去出差请客服吃饭分录可以这样做吗,可以直接,借管理费用—招待费 贷银行存款,吗
老师,请问公司购买茅台酒,收到对方开来的普票,我可以正常做费用报销吗?借管理费用-业务招待费,贷银行存款
招待客户的餐费发票和饮用酒水发票可以写在一个凭证中嘛 记账分录 借:管理费-业务招待费 贷:银行存款
老师,请问,开进来的白酒和茶叶的专票,分录,借管理费用~招待费 贷银行存款 可以吗
老师,我们公司收到一张白酒的专票,白酒过节送礼了,因为白酒票抵扣后,要做进项税额转出,我可以在这个界面,选择不抵扣发票勾选吗?然后直接写分录借管理费用~招待费价税合计金额 贷银行存款 可以吗
【南海税务】尊敬的纳税人(佛山市如腾品商贸有限公司),截至3月21日您单位有税费逾期未申报,请尽快登录自然人电子税务局扣缴端“代扣代缴”及“经营所得”模块、国家税务总局电子税务局“我要查询-一户式查询-未申报查询”模块完成申报。逾期申报属于税收违法行为,税务机关将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定进行处罚。“电子税务局-我要查询-税务文书电子送达查询-税务文书送达确认”。如您有任何疑问,可登录电子税务局,点击右方“征纳互动”浮窗,选择“人工服务”图标,获取人工在线咨询服务。如您已申报,请忽略此信息。 要怎么处理
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?是我公司暂借给别的公司
老师好~咨询下,如果业务部门,根据领导的授权,干涉财务部内部工作,接触到核心信息。作为财务人员,为了规避相关责任,应该引用什么法规,或形式,干预此项不合规行为。比如法律法规,工作群通知或其他方式。
老师,比如我按照开票金额全部交了销项税,但是我的收入是按照月摊销的,这样税务系统的销售额就和账上的收入对不上,这种情况有影响吗?
老师,请问下公司银行存款转大额存单是怎么做账务处理的,是什么性质类的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是我们是一般纳税人,我们收的普通发票,不能抵扣。
企业公积金之前都正常缴纳,为什么突然没缴纳了有什么原因?我是员工
工商年报里的纳税总额在哪里查数据填写
老师,以前换了几家公司都是自动离职的,最后一家公司是合同期满不续约,想问申领失业金的年数能累计吗,就是这几家自动离职缴的失业金,会累计一起来算吗
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款, 第三步进项税额转出:借应交税费~进项税额,贷应交税费~进项税额转出 是这样写分录吗
第三步进项税额转出:借管理费用,贷应交税费~进项税额转出
第一步先在系统里抵扣, 第二步然后写分录:借管理费用~招待费13669.03元,借应交税费应交增值税进项税额1776.97元,贷银行存款15446元, 第三步进项税额转出:借管理费用1776.97元,贷应交税费~进项税额转出1776.97元 对吗?
您好,是的,您的理解非常正确
老师,这种茶叶的普票, 分录借管理费用~招待费400 贷银行存款400 是吗
您好,是的,普通发票不需要体现增值税
老师,招待费不超过收入的百分之多少,可以税前扣除
您好,是不超过营业收入60%
写分录:借管理费用~招待费13669.03,借应交税费应交增值税进项税额1776.97,贷银行存款15446, 进项税额转出:借应交税费~进项税额1776.97,贷应交税费~进项税额转出1776.97 老师,2笔分录,需要写在一个凭证上吗? 是这样写分录吗