你好,选择第一种就可以打十月份红冲。
 老师,9月份的原材料是估计入帐,10月份的分录要红字冲销这笔凭证,再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单,做不上负数,在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢?还有,刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货,我红字冲销后,就回到原来的样子了吧
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师好!我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的,8月份计提社保医保数字是7月份的,实际上7月份已经缴纳过了!而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳,去年的费用今年3月才补交的,目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的,现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的,错误的红冲,那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢?我是小白一个
求问,9月份多计提一笔费用,已结账。10月份冲销是直接重录一张一样的凭证,把数字改成负数,还是找到上月凭证做红字冲销呀,这样做红字冲销会对九月份的账数据有影响吗?
资产负债表里边的未分配利润未提取,上述报表不平
老师我问一下我们是货运公司我我们开了销售税额有9%和3%,我们主表按适用税率计税销售额填写的总合计 9%和6%对应的不含税金额是填在那里
领料的时候挂在生产成本,生产成本分基本生产成本和辅助生产成本,那需要分产品吗?生产成本-基本生产成本-A产品-B产品吗
根据《关于重点群体和自主就业退役士兵创业就业税收政策有关执行问题的公告》(国家税务总局人力资源社会保障部农业农村部教育部退役军人事务部公告2024年第4号)的规定,城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项政策前的增值税应纳税额,而不是减免后的增值税额。请问老师,这个是平均到月减免吗?比如可以每人9000元,需要9000÷12=750元,必须按月减免吗?
公司挂个人往来金额叫大,会有什么影响
老师,我们年前补交了以前年度的个人所得税生产经营所得,这个是三个股东名义补交的,但实则是医院(民营)现金交的,那这税前要不要入账,入的话分录应该是?
哪位老师有利润表的电子版的模板
郭老师,其他老师不要接,退休工资要交个税么
老师,我在申报增值税的时候有个有一行纳税检查调整销售额出现了数据,我不知道这个数据哪里来的,应该怎么处理
营业外收入太高会有隐患么?
哦哦好的,我是怕点红字冲销改变上月数字,那如果当月的话就可以点红字冲销是吧
对的,是的,是这么做的。