你好,这个是要入账的。 借所得税费用贷应交税费,应交生产经营所得。 然后再交纳借应交税费,应交生产经营所得贷现金。
我们一八年的企业所得税,然后我交的企业所得税给我们退回来的,然后他那个退回来的时候,他交的时候是应交税金,但是退回来的时候他就是走的:弥补以前年度亏损。 他退回来的时候是借 银行存款 贷 弥补以前年度--应交税金嘛是吧,然后他是 借银行存款 贷弥补以前年度亏损 内账那个又不对了。 退的企业所得税,做到营业外收入里了 这个怎么改
老是您好,我想问一下,以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多,以前会计说是已缴纳未计提的,所以年底我补提了,就平了,但是做所得税汇算的税务所说,应该做到以前年度损益调整,我不太清楚这个分录怎么做,补提过的还需要改吗
老师,你好。我想问一下,例如我这边2022年度补开了以前年度收入发票,开了100,在以前年度相应的月份也已经调整了收入,补交了所得税。那我现在弄2022年的汇算清缴,补开以前年度的那部分收入,我这边是不是不用管,只填入2022年实际那部分收入就可以,不用理填补开以前年度收入的金额
老师,我们是个体户,查账征收的,之前是亏损的,那现在一季度如果收入是50万的话,我要交哪些税?要个人经营所得吗?还是说利润可以弥补以前年度亏损呢?
老师,我们以前年度可弥补亏损有170多万,如果我们年底利润超过这个数,就要交企业所得税,但是我们是高新企业,汇算清缴后的话,还是亏损,那汇算后是不是要退之前交的企业所得税
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
办公室转个卷帘门,怎么会计处理?
老师,我想问问,这个是主营业务成本倒轧表,只有生产成本结转的期末数那个和主营业务成本期末数一致,生产成本结转期末数是写在产品生产成本那一栏吗?
学校收到一块镇府划的土地,这个不入无形资产摊销可以吗,还可以做其它什么科目,是不是要根据土地性质来定
老师,美缝属于什么经营范围
老师好,小规模纳税人商贸企业给代理开代理费的发票。应该按百分之几开呀?是6%还是1%啊?
亲爱的 ,老师 公司去年给员工发奖金是50000元,平时这个员工工资是20000元/月,我采取全年一次性奖金单独算税,今天在做工资申报和全年一次性奖金申报,怎么这个员工的全年一次性奖金申报税率不是3%,成为10%呢?
老师,请问我们公司和其他公司打官司,我们赢了,从法院划过来一笔款,是我们的诉讼费。这个分录怎么做
老师,请问这个可以计算抵扣进项税吗?
过路费可以抵增值税吗
好的,谢谢!
你好,不用客气的了。