你好,直接按1%开普票就行
老师您好,公司之前是小规模纳税人让税务局代开了一张专票 是2019年的,3%的税额,这张发票今天冲红了,还要给他补开一张差额的发票但是现在是一般纳税, 税额6% 这张重新开的发票税额应该按哪个比例啊
老师您好请问基金公司作为小规模纳税人开具关于财务顾问费的增值税发票应该是百分之几的税率呀?
请问老师,施工企业开发票税率应该是百分之几呢?小规模纳税人
老师好,那个一般纳税人的计税依据 是表一里的应纳税额合计 还是 本期预缴税额 小规模代开3%专票的,按道理来说 小规模代开专票的话 应纳税额合计 和本期预缴 应该一致的。
对方服务行业企业,作为购买方,专票只能用固定税率,百分之三,百分之六,百分之十三,如果我们是小规模,销售后,代开专票给他们,开经纪代理服务,税率应该用百分之三还是减按百分之一,对方企业拿到票有什么影响?
老板买药买酒的钱能在公司报销吗
老师交个税是工资减基本减除费用5000减掉累计专项附加扣除,减掉专项扣除不够5000就不用交个税是吗 例如田海2月份工资加1月份工资是14850—5000*2-2月社保412-2000房贷=2438 不没超过5000吗,还用交个税吗
老师,公司2023年12月抵扣一张失联发票,进项1月已转出,税管员让企业所得税纳税调整,我是不是直接调2023年年报纳税调整项目明细表?第45行其他项目调增?比如失联发票金额2万,当年已调增1万,我在45行填3万对吗?其他报表不用更改吧?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,T型账户所有借方发生额和所有贷方发生额不相等,怎么查?
老师请问个人独资企业申报季度经营所得税需要把不能税前扣除的费用做纳税调增吗?还是等做年终汇算清缴才做纳税调增?
老师请问个人独资企业季度预缴需要把不能税前扣除的项目做纳税调增吗
请问这笔分录是借银行存款 贷利息收入吗
一般纳税1月月份买的设备,增票没有及时开,开到2月初了,一月销项特别大,可不可以一月申报后补交税,二月进项票抵扣销项
银行账每个月要做到月底的吧?我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗
老师,那这笔收入是不是没有对应的成本啊?
是的,没有对应的成本的