同学,你好 可以按照3%
老师,我公司是小规模纳税人,今天老板让我一个人名义去税务局代开了一张普通发票,开给公司的,好像是说公司年营业额要超过500万了,票不够抵的,这样犯法吗
老师包河区的 9月份是一般纳税人开了一张6%的普票,现在转小规模了 发现之前那张票开错了,现在还红冲了重新开6%的了。这个会有异常吗
小规模 ,19年开了6张票(当时限额一万), 对方丢失 ,领导让重新开具 ,昨天按3%开了6张对应红字,又按3%合成一张给重新开具了一下(现在限额十万),但是分着开的红字和合着重新开的税额相差-0.03元 申报的时候怎么申报?
老师您好,公司之前是小规模纳税人让税务局代开了一张专票 是2019年的,3%的税额,这张发票今天冲红了,还要给他补开一张差额的发票但是现在是一般纳税, 税额6% 这张重新开的发票税额应该按哪个比例啊
小规模公司自开专票,去年5月应该开3%,但是误开了一张1%的发票,申报表是按3%缴纳报税的。 7月把5月1%的发票冲红了 又重新开了一张3%的发票。 申报纳税是按实际税交的。但是收入对不上。 这三笔怎么做账啊
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
老师 是在开票的时候直接修改税率吗
同学,你好 恩恩,对的
好的 谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!