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请问一般纳税人假如说10月底开了10万发票出去了,13个点的,但是进项来不及开进来了,这样的话下个月得交个月,一万多的税,有什么操作可以不交吗,比如说我下个月不申报,等到12月一起申报,这样10月份增值税和11一起报,这两个月份的进销可以合起来一起算吗,10月份属于逾期申报,罚款怎么交

2023-11-06 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-06 20:04

您好,不行的哈,一般纳税人增值税申报必须按月申报,即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写,没办法跨月份抵扣的。

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快账用户1436 追问 2023-11-06 20:05

就是说10月逾期不报,到12月申报的时候,10月份和11月份还是分开申报是吗

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齐红老师 解答 2023-11-06 20:07

您好,是的,做逾期申报也需要按月分开申报。

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您好,不行的哈,一般纳税人增值税申报必须按月申报,即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写,没办法跨月份抵扣的。
2023-11-06
可以的,需要交滞纳金,而且你的附加税需要正常缴纳。
2023-10-30
你好,你可以暂估的,没有发票的成本费用,你可以做蛋菇。
2022-07-27
你这个申报和缴纳是两个模块,10月份的已经申报了,就不会再显示了,只会显示11月和12月。10月份的,你要尽快在申报期内缴纳,否则会有滞纳金
2022-01-05
你好       月报印花税的话  那么你们就是按你合同约定的金额来报。 没有合同的话 就是按整个月发生的金额来报。  主要先确定你是什么申报期的印花税才好判断的。   
2021-02-01
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