同学你好,租金和水电具有代收代付的性质,应计入其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款
老师,公司员工长期出差,在外面给他们租的房子,每个月要给他们交房租和水电费怎么做会计分录
老师我们把房子租给承租方,我们支付水电费的时候借:管理费用~水电费 贷:银行存款 现在和他们收上来了,怎么做账?
我们酒店老板租下一栋楼,有两层又转租给了洗浴中心,收到洗浴中心交来的房租和水电费怎么做账
老师我们是一家酒店租了一栋楼,把六楼租给了洗浴中心,我们交水电费计入了成本,那收到他们的水电费和房租怎么做账
老师我们是一家酒店租了一栋楼,把六楼租给了洗浴中心,那收到他们的水电费和房租分别怎么做账
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
租金不算我们的收入吗?
我们租了别人的房子,然后再转租给另外的人,我公司收的房租不算我们公司收入吗?
水电费是代收代付,但租金不是代收代付要确认收入
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
我现在收到了别人转给我的水电费
我不是银行存款增加吗?银行存款不是在借方吗?
因为这个水电费是要转给供电局的,对水电费是暂收款,先计入其他应收款
那这样是负数,意思到时我们缴了在冲吗。
那就计入其他应付款,计入其他应付款就不存在负数的情况