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老师,您好!我想请教一下就是进项税额留抵下个月抵扣会计分录是怎样做的?怎么结转进项留抵啊?

2023-11-04 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-04 13:20

你好,是进项税额大于销项税额怎么做账吗

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快账用户5867 追问 2023-11-04 13:20

对的,那下个月抵扣了又怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-11-04 13:23

进项税额大于销项税额,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额

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快账用户5867 追问 2023-11-04 13:33

用不到这两个科目吗?

用不到这两个科目吗?
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齐红老师 解答 2023-11-04 13:36

我结转的时候没用到过这些科目

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快账用户5867 追问 2023-11-04 13:37

哦哦,那下个月抵扣了应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-11-04 13:40

你看上面的应交税费未交增值税借方呢,代表留抵税额,和下月应交税费未交增值税贷方比较一下就是应交增值税

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你好,是进项税额大于销项税额怎么做账吗
2023-11-04
做进项 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行 这个就可以
2021-10-11
您好。就是:应交税费增值税待认证
2021-10-11
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
如果说你的进项大于销项,那么你多的这一部分就转到你的留底税额里面去处理。 借,应交税费~留底税额 贷,应交税费~未交增值税
2020-01-19
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