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老师,我们是个体工商户小规模纳税人,平时开票按税率1%开的发票,季度销售不超30万,不用增值税。在填增值税季度报表的时候,增值税报表是自动取数,销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41,增值税申报表销项税2359.19,请问老师,我账面需要怎么做账呢?既能提现增值税减免,又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢?

2023-10-30 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-30 22:47

您好 电子税务局是自动按照3%的 跟账上的1%有差异正常的 无法做成一致 除非您开3%的发票

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快账用户7212 追问 2023-10-30 22:51

嗯这种差异不用管吧?

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齐红老师 解答 2023-10-30 22:59

是的 这种差异不需要处理的

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快账用户7212 追问 2023-10-30 23:05

好的,老师那么免税的增值税,我是不是需要记入营业外收入呢

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齐红老师 解答 2023-10-31 07:11

免税的增值税,是需要记入营业外收入

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