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请问一下老师,我们公司和其他几个公司联合搞活动,各家公司都先交5万,做为活动的各项费用,到时多退少补,那这比钱科目怎么做,借:其他应收款-预付活动费用,贷:银行,可以吗

2023-10-30 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 17:25

可以的,可以这么做的。

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快账用户3069 追问 2023-10-30 17:28

我不做预付账款,做其他应收款是没有问题的对吗

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齐红老师 解答 2023-10-30 17:30

你好可以可以可以的

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可以的,可以这么做的。
2023-10-30
你好!活动也是非盈利的吗?
2024-10-23
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
1,可以计入成本的 2、2.这个垫付的费用,我可以先从老板的借:现金,贷:其他应收款之后再做借:成本,贷:现金吗 可以
2023-07-30
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