你好,之前的还是按照之前的录入,然后你不对的在这个月调整,具体的是哪里有问题多了,多了还是少做了
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师,您帮我看下,这两张年度表里面的数据不统一,你看看需要怎么调,这张是2021的系统申报的年报表,里面的营业成本和我的抄送报表的营业成本不一样,需要改成一样吗?改了净利润又会发生变化了?[撇嘴]
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致,只有成本数据有问题,其他数据都没问题,请问可以怎么调整这个成本金额
电商销售公司发生的物流运费,物流公司不开票,可以通过电商公账转到物流公司私人账户上吗?
老师,增资扩股,能提供一份增资协议或者股东协议吗?
请问一般纳税人证明在哪里能打印吗
老师a,咋理解呢。感谢老师
请问老师,我是个体户,自己种香蕉,一季度开了686558.42的免税发票,需要缴纳多少个人所得税
老师好,总分公司之间借款期限税务局有要求吗,可以长期挂账不还吗
如何区别海运费能不能计入销售费用,所得税前抵扣
我们支出了一笔费用,但是发票暂时没有回来。会计做账的时候借:应收账款 贷:银行存款,等发票回来的时候借:费用 贷:应收账款,这样做账有没有问题?
老师请教一个问题,今天在会计聊天的时候,他们提到‘特殊性税务处理’这个词。想了解一下这个是什么,什么情况下要去做这个,做这个对企业有什么影响。第一次听说这个所以想了解一下。
老师 我想请教下企业所得税申报时自主研发、合作研发、集中研发的金额(工厂没有委托,只有自主)是等于利润表上的研发费用金额 还是等于加计扣除的金额
系统比实际少很多,请问这个怎么操作,能说的具体点吗?现在上系统,也有成本模块和进销存模块,请问具体怎么调整这个数据
成本对应的部分采购单据可能是很久之前的
你们是下推生成发票还是怎么了。
我们是出入库下推收入和成本,系统发票是形式上的
好,那你下推生成发票,然后再结转成本。
把之前所以的采购单据按新单据一样下推生成是吗?
对的是的,就是相当于是补上之前的就行
但是这些款项都已经付款了哦,这样会不会影响银行数据
现在的银行存款余额是一样的吗?那你看一下你支付的时候怎么做的,是做了预付账款吗?如果是的话,你现在充预付账款就是。
现在余额是一样的,不是做的预付,就是应付
你好,那你就冲预付和应付就行。
之前的成本数据就是大概金额
你好,在这个月调整就可以。
如果你调整之前的,你申报之前给税务局的数据也得修改。
我的意思是,其他都没问题,就是成本数低于实际,但是所以的应付款也安排了
应付和预付已平
哦,那不对,你再去找原因吧。
之前的报表不改,但是现在就是成本数据通过什么方式来调整好
这应付预付怎么评的写一下。
这个账我还没有看到之前的数据,我刚来公司,说就是成本数据有问题,对不上,其他都没有问题
现在就是要确认怎么把成本调整为实际的,通过什么方式调
你好,通过利润分配未分配利润。