同学你好,划箭头的两张表的成本和应纳税所得额是一致的啊,利润表上看不到利润总额,再传一下吧
老师,您帮我看下,这两张年度表里面的数据不统一,你看看需要怎么调,这张是2021的系统申报的年报表,里面的营业成本和我的抄送报表的营业成本不一样,需要改成一样吗?改了净利润又会发生变化了?[撇嘴]
老师,您帮我看下,这两张年度表里面的数据不统一,你看看需要怎么调,这张是2021的系统申报的年报表,里面的营业成本和我的抄送报表的营业成本不一样,需要改成一样吗?改了净利润又会发生变化了?[撇嘴]
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师好,我又来了,还是关于计算生产经营所得税的问题,我发图片您看一下,您前几天告我的计算方法怎么跟生产经营所得税申报系统里面的计算数据不一致呢,申报系统里面不涉及到老板个人工资发放问题,请问这是什么原因?还是需要把报表的哪个地方再做调整吗?谢谢
郭老师 郭老师 老师,您好,我看您的指导,把营业外支出417万金额,调整到其他业务收入里面,现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万,我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗?老师?我刚改了第一季度的财务报表,但是企业所得税申报表更改不了,这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅,大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗?之前不改了,这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万,到第4季度营业外这个科目为0,增加了成本上了,这样可以吗?老师
一季度缴纳了二千多的企业所得税,第四季度发现全年亏损十万,怎么处理?不想退税
24年12月份确认收入35万,但是年末发票未到,也没有做暂估。25年一季度确认收入1万,但是确认了成本15万(24年4季度的成本),这样可以吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,我们的主营业务是向大学供应蔬菜和肉。今年1-3月的销项发票都还没开具的。预计在4月下旬开具。收入分为两部分,应收收入和免税收入。这几天要申报增值税一季度的季报。请问我需要分别在1月,2月, 3月做未开票收入吗?还是说,我就直接在3月合并做1-3月的未开票收入?申报1-3月的未开票收入?
老师您好,请问最新资产负债表上其他流动负债是指什么,需要填吗?能举例吗?(软件没法更新需要手调)
老师,营业外支出的赞助支出,汇算清缴需不需要填
请问一下3月初已开给客户的发票数量是14.839千克,4月发现库存数量只有6千克,等于3月多开了8.839千克,老师这个情况有什么办法解决
第一季度已经预缴了企业所得税,能更正申报吗
第一季度预缴了企业所得税,第四季度发现全年亏损,汇算清缴调增后还是亏,申请退税会怎么样
回单上面写个投资的投字,能算投资款吗?
企业本身有利润要交企业所得税,但最近要转股,为了少交转股的个人所得税,报了亏损。假如转股通过后,下个月交企业所得税有影响不?
这个麻烦老师了
同学你好,利润表利润总额19823.98,申报表上是378674.22,差额就是主营业务成本导致的,您要先确认是申报表、利润表哪一个是错误的。如果是利润表错误,就在更正申报里修改就可以。如果是申报表错误,就涉及到退税的情况,具体操作建议咨询一下税务大厅。
老师是这样子的,我对,我之前如果说我那个申报表上面也是填那个低成填那个高成本是,申报表我申报表如果填成是那个那个高成本,那个三三百多万的那个的话,他就会让我多交很多那个企业所得税,所以我就把成本降低,然后他就他就那个税,就跟我之前跟我之前所得税是一样的,也是9000多一模一样,就。不增也不减,然后我就提交上去的,然后这个利润表就做的时候,我就还是按照我之前的成本累积,所以就不一样,那我现在是不是可以改改这个报表就行,直接改报表,不要去改那个申报表,直接改我们这个抄送报表就好。那能不能在这个利润表这里改一下,就是那个成本还是跟申办表一样,然后把那个费用增加行不行,就是把那个费用增加,费用增加怎么怎么弄,就把那个费用增加,那得出来那个利润不就是还是跟我原来一样,就好吗把它弄平就好,可不可以增加费用,增加支出的管理费用可不可以。
比如说我那个支出部分,我就我就增加,支出部分我看是不是可以在管理费用直接增加,但是如果我直接增加的话,那就跟我之前跟我之前那12344季度不一样了。还是说反正我们之前是我们之前是预预缴就是预报的,然后我们年度还是准确,那么就按照我们最终这个来行不行,我在管理费用这里这个费用增加多一点,就比如多出了几十万可不可以,然后就就不用去改那个申报表了。
同学你好,你的意思是4季度预交的时候为了少交所得税,就把成本增加了,但是在年度申报的时候填的是正确的数据。那现在就是利润表错了,只需要更正利润表就可以了。
老师,但是如果我现在改那个利润表,对改利润表,我把利润表的成本写成跟那个申报表一样,然后,但是得出来的得出来的那个利润会会变变大,如果我把成本写的跟申报表,那利润变大,可是我的利润表里面,我们的利润表不是,不是也得跟跟资产负债表挂钩吗?那不是得改很多数据。
我的意思说,可不可以我们利润表里面的那个利润总额不净,利润那个我不变,它我就是把那个成本改跟申报表的成本一样,然后我的管理费用这一块可不可以大幅度增加,增加个几十万,但是我保持我们这个利润表的那个总利润净利润不变就好。那这样子的话,是不是那个,因为我这边。利润表如果改了,管理费用改了,但是那个年申报表那管理费用又没改,那是不是也不行,所以就是说我这个利润表还是得修改,那我请问一下,我这个利润表该得怎么修改,我这个利润表得怎么修改,您您几方面帮我讲一下可以吗。
麻烦老师 了
如果只是改利润表的成本和费用对填,利润总额还是跟年度申报表不对应的。那你的会计账哪个是对的呢?这个利润表就算改了也不影响企业所得税的,因为年度申报表里已经确认了这部分了。这边建议按正确的来修改报表
到账利润总额就得跟年报一样对吧,我们没做账,这是重点反正利润总额一定跟年报的利润总额一样是的吧改了利润表,那么净利润和资产负债表肯定数据也都得修改了是吧,还有那份年检的报表是否也有出入改了利润表,那么净利润和资产负债表肯定数据也都得修改了是吧,还有那份年检的报表是否也有出入这份年检是这个那真的完蛋了咋就先改利润表吧,那个年检年报暂时不理,不然都不知要改多少项了净利润,用利润总额-所得税,还能不能再➖其他费用,不然这个数据相差太大了利润总额能不能再➖其他费用,然后保持净利润不变呀
这个表的净利润是378674.22-9466.86吗?
净利润=利润总额-所得税费用。你公示的这个数据跟利润表也对不起来啊。年报里的是利润总额37.86万,你们没做账,那是根据什么出的利润表和年报的呢?
37.86万是用收入减去那个本来错误的利润表里的净利润得出的
现在就改利润表跟申报年报一样,然后公示表也暂时不去理它,可以吗?公示表也可以修改的吗?
公示表暂时不用管。加入税务局没找你们那就先别管利润表了,还是先把账建好,保证今年的利润表和申报表一致吧。
利润表是专管来要求的,要抄送2020-2022年的财务报表,所以我才要来问问利润表呀2023年的账要规范了
专管员来要的话,那利润表就要跟申报表一致了