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以前有家公司给我们开了专票进来,已经入账但没抵扣,现在跨了几个月需要冲红,销售方需要把发票收回,,那我之前做的账没有附件了怎么办

2023-10-24 10:50
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齐红老师

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2023-10-24 10:51

您好,这个是可以用复印件的,你好

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相关问题讨论
您好,这个是可以用复印件的,你好
2023-10-24
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
同学你好 这个你们协商 这两个都可以
2022-10-11
你好,你们可以自己留一个复印件。
2021-09-22
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