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老师,我们之前买了一条船,船上原本有空调,我这次以旧换新买了新空调,以旧换新220抵掉之后,我实际支付了也报销了2589,发票金额开的是2809,我分录怎么做啊?不懂原来的那个空调220以旧换新挂哪里

2023-10-23 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 16:07

您好 请问空调是计入的固定资产科目吗 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 要把原来的空调做固定资产清理

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快账用户9985 追问 2023-10-23 16:10

原来买的船,船上原本就已经有空调了,所以这个旧的空调不在我们的账面上反应

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齐红老师 解答 2023-10-23 16:12

那就按照实际支付的金额入账就可以了 发票金额多开了没事的哈

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您好 请问空调是计入的固定资产科目吗 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 要把原来的空调做固定资产清理
2023-10-23
同学你好 旧空调做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-09-05
同学您好, 1、您进项税额需要抵扣的话,是需要调整的,不需要抵扣的话,可以不调整 调整的话,借应交税费-应交这增值税(进项税额)贷固定资产,折旧额多计提的,借利润分配-未分配利润负数贷累计折旧负数
2021-05-28
同学你好 对的 汇算清缴的时候去年没发票的都要调增
2021-04-27
你好,同学,第一个入管理费用问题不大,也可以入到项目的工程施工里面;第二个问题的话还是有点大的,进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费,月结时再转到主营业务成本。
2021-03-11
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