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老师您好!请问钢材款6月份已支付,货物已到,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做呢?

2023-10-21 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 13:06

同学,你好 先暂估入账 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-10-21 13:07

开了发票 借:库存商品 负数 预付账款 负数 贷:银行存款 负数 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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