您好,只有增值税发票,没有分录
老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
老师您好,我今年三月份支付公司审计费5万元并收到对方发票,当时做账是借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:50000 12月份对方说之前的票有问题,然后开了红字发票,并开具正确的发票给我了,请问我要怎么出这笔账?会计分录怎么做?谢谢解答
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
5月份购入,借,库存商品100,应交税费-应交增值税-进项税额13,贷:预付账款113,已认证抵扣了,7月份我们开了一张红字信息表,给销售方,销售方,重新开了一张113的发票给我们,因为当时品名开错了。现在7月份,进项税额这些,如何做会计分录,完整的,谢谢
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
市场组合的平均报酬率还需要减无风险利率吗
资料1当年转回递负82.5。计算应纳税所得额时为啥不用会计利润减去资料1得可抵扣暂时性差异330是82.5除以0.25等于330呢,为啥减去50呢。
个体工商户美元账户里的美元可以直接把账户里的美元领取出来吗?
个体户月核定2万,季度开票超过六万会怎么样呢?
老师你好,word中目录自动生成怎么弄,
摘要:报销 借 销售费用-办公费 贷银行存款 这笔支付应记在现金流量表哪里
董孝彬老师好!请教您,金蝶软件账务处理,如果24年不结账,就只过账完,录入25年凭证时,能带出24年期末余额吗?谢谢老师!
申报个税时自然人扣缴端系统的 人员信息采集 法人和股东的任职受雇从业类型选什么
一家公司什么开始做帐
朴老师好!员工出去旅游,住宿发票开了专票,可以抵扣吗?谢谢老师!
款也付了,为什么会没有会计分录?难道不用做账吗?
您好,不是,您的问题里,为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?没看到您的会计分录
刚刚有位老师是这么说的
您好,收到商品,借库存商品等贷应付账款-暂估。付款,借应付账款,贷银行存款。收到发票,红字冲回暂估,再借库存商品,应交税费-应交增值税,贷应付账款