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老师,我想问下单位8月份开一张发票,然后9月红冲的,九月份没开发票,产生退税了,我想问下这个退税所属期是8月份还是9月份

2023-10-20 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-20 10:52

您好,退税所属期是9月份,因为9月是实际退的

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您好,退税所属期是9月份,因为9月是实际退的
2023-10-20
你好在留底一览,里面一般都是自动的,你不用修改。
2021-09-14
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
你好,同学。 你直接是用7月的服务费冲减8月的处理就是了
2019-09-25
你好 1.      你8月才红冲; 你 7月申报正常报税哈 ;   2. 是的。 之后 8月红冲; 9月  申报的时候减去负数发票 在报;  多报了就 退税即可   ;3.        是的   
2022-08-05
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