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亲们 问下现在申报8月份增值税 发现8月份发票开错了要红冲 这个红冲的税款是冲在9月少交税还是8月呢

2021-09-13 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 14:17

你好 是9月少交税   8月正常交  

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快账用户2559 追问 2021-09-13 14:19

比如8月开了10万,9月发现8月的票有问题,9月开一张红冲8月的红字发票,9月交8月的税的时候还是正常交税是吧,只是10月交9月税的时候可以再抵?

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齐红老师 解答 2021-09-13 14:27

你好 9月交8月的税的时候还是正常交税是   只是10月交9月税的时候可以再抵

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你好 是9月少交税   8月正常交  
2021-09-13
你好 3000-188 按这个开的 你实际销售出去多少
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到9月份发票8月份开的票有错误 是冲红
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你好,9月红冲的发票,在申报8月份增值税时,不需要做什么,正常申报就是了 
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