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老师增值税进项税额加计扣除计提分录怎么写

2023-10-20 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 08:11

借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

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快账用户6290 追问 2023-10-20 08:16

不用转到应交税费未交增值税科目吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 08:20

这个在结转增值税的时候一起结转

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快账用户6290 追问 2023-10-20 08:24

如果说本月销项20万,进项15万,加计抵减2万,是不是可以直接这样借应交税费-应交增值税—转出未交增值税5万贷应交税费-未交增值税5万,实际交的时候借应交税费-未交增值税5万贷银行存款3万,营业外收入2万,不做计提可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 08:28

这个你不计提的话也可以的

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借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
2023-10-20
你好,按实际缴纳的增值税计提附加税
2023-06-11
借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2022-11-13
借应交税费-应交增值税(进项)加计部分 贷:其它收益
2022-01-11
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-10-10
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