借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
会计分录:一般纳税人增值税进项税额758.38,加计扣除10%,也就是多抵扣75.84,这个加计扣除10%的金额记到哪个科目
进项票加计扣除10%怎么做账。例如销项税10万,进项税5万,加计扣除0.5万,请问这三个分录怎么写?
老师符合条件增值税进项加计扣除10%,分录怎么做呀例如进项10万,加扣1万
增值税加计扣除10%进项税631这个分录怎么写
进项税10%加计扣除的会计分录怎么写
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
进项税额还用转出吗
你好,不要 的,这种情况 不要的
如果不转,销项税额减进项税额跟缴纳的税款不一致,附加税跟实际缴纳的也不一致这个怎么办
同学您好,要查明原因才能按原因进行处理的 您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?