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老师,服务企业,购入产品进项加计扣除的会计分录,和交增值税加计扣除提现的会计分录

2022-06-16 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 08:06

你好,你们单位是深加工吗?如果不是深加工的话,购入的产品不可以加计扣除,你们适合的是增值税加计抵减的那个政策吧 借应交税费、增值税加计扣除 贷、营业外收入 抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户4267 追问 2022-06-16 08:37

购入的是技术服务呢

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齐红老师 解答 2022-06-16 08:39

生活服务或者现代服务你可以享受增值税加计抵减

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快账用户4267 追问 2022-06-16 08:40

怎么写分录呢,购进的时候是不是就加计了进项,还是把汇总的进项在加计

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齐红老师 解答 2022-06-16 08:52

你好,购入的时候不用考虑,我上面给你写了分录,你月底的时候在一块做

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你好,你们单位是深加工吗?如果不是深加工的话,购入的产品不可以加计扣除,你们适合的是增值税加计抵减的那个政策吧 借应交税费、增值税加计扣除 贷、营业外收入 抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-06-16
同学,你好 生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理; 实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2023-12-22
进项抵扣是减少生产成本
加计扣除是计入营业外收入
2023-09-17
你好,他属于现代服务行业的,可以加计扣除、 计提借应交税费、增值税加计扣除在营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-09-24
你好,借:原材料 应交税费---增值税(10%) 贷:应付账款
2021-05-13
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