你好,这个不用调整的,重分类就行,分别调整到预收账款和其他应付款。
年末,其他应收款和应收账款余额是负数,是不是应该把其他应收做到其他应付,应收做到应付,摘要怎么写?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
其他应收款:22年期初借方为14765,本期借方发生额为2046,期末余额借方16811。坏账准备:2022年期初贷方738.24。其他应收款账龄1年以内坏账准备计提系数为5%;1-2年系数为10%。。2020年其他应收款期末余额借方为5505.76。2021年期末余额借方为14765。2022年1-5月份未发生其他应收款,按季度计提其他应收款坏账准备的情况下,问:2022.3月份要计提多少坏账准备?3月份没有计提坏账准备,这个月(6月份)该怎么处理账务?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
例如我这个月做账,资产负债表是平的,但是余额是负数,我可以在这个月就调的预收账款跟其他应付款是吗
可以的,可以这么做的。
大概调多少比较好呢
你好,所有的都调整,不允许出现负数。
应付账上调到哪里啊
你好,预付账款里面的。
我试调一下
可以的,可以调整一下的
明细科目的话挂哪一个比较好啊,
你好,你账上做处理了吗?你账上不要做处理啊,只调表不调账。
但是要是调表的话,每个月都要调啊
你好,给你举个很简单的例子,应收账款,你把这个报表期末余额改成零,然后把这个102270.64放到预收账款里面去,增加上这个金额就可以的,2465589.4➕102270.64 最后的期末余额是这么显示的,账上不用动,账上还是之前的。
我是这样做一笔这样的分录
看到你的账务处理。
没看到你的账务处理
我的明细上是差异那么多,但是我一个一个明细账的对,之后就没有那么多了
可以的,你在账上调整的话,你就自己调整就行了。
我直接挂应收账款-账户间,预收账款-账户间,这样是没有问题的吧
可以的,可以这么做的。