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应收账款跟其他应收账款2020年发生额,期末余额为负数,应该要怎么调啊

2023-10-19 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 15:50

你好,这个不用调整的,重分类就行,分别调整到预收账款和其他应付款。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 15:52

例如我这个月做账,资产负债表是平的,但是余额是负数,我可以在这个月就调的预收账款跟其他应付款是吗

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齐红老师 解答 2023-10-19 15:53

可以的,可以这么做的。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 15:58

大概调多少比较好呢

大概调多少比较好呢
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齐红老师 解答 2023-10-19 15:59

你好,所有的都调整,不允许出现负数。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:00

应付账上调到哪里啊

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:01

你好,预付账款里面的。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:02

我试调一下

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:04

可以的,可以调整一下的

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:09

明细科目的话挂哪一个比较好啊,

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:11

你好,你账上做处理了吗?你账上不要做处理啊,只调表不调账。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:12

但是要是调表的话,每个月都要调啊

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:17

你好,给你举个很简单的例子,应收账款,你把这个报表期末余额改成零,然后把这个102270.64放到预收账款里面去,增加上这个金额就可以的,2465589.4➕102270.64 最后的期末余额是这么显示的,账上不用动,账上还是之前的。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:18

我是这样做一笔这样的分录

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:19

看到你的账务处理。

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:19

没看到你的账务处理

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:19

我的明细上是差异那么多,但是我一个一个明细账的对,之后就没有那么多了

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:21

可以的,你在账上调整的话,你就自己调整就行了。

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快账用户3190 追问 2023-10-19 16:22

我直接挂应收账款-账户间,预收账款-账户间,这样是没有问题的吧

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齐红老师 解答 2023-10-19 16:23

可以的,可以这么做的。

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你好,这个不用调整的,重分类就行,分别调整到预收账款和其他应付款。
2023-10-19
应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
2023-09-05
你好,题目已收悉,请稍等。
2022-06-27
你好, 年初余额的其他应收款 为负数,调整分录是 借:其他应收款 贷:其他应付款
2020-10-13
这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
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