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应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?

2022-04-23 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-23 17:58

这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列

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快账用户3717 追问 2022-04-23 17:58

要是想调账呢。。怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-04-23 18:04

借:应收账款 贷:预收账款 借:预付账款 贷:应付账款

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快账用户3717 追问 2022-04-23 18:07

不为负数。正数又该怎么做分录。调到预收预付账款

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齐红老师 解答 2022-04-23 21:34

做相反的分录就是了

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这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
2023-09-05
你好 借应收账款 贷预收账款
2022-07-07
不管预收账款的余额在哪个方向,你从这个科目的相反方向转出到应收账款
2022-07-08
借:预收账款 76000  贷:应收账款 76000
2023-12-21
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