你好同学,直接按第一个分录做就可以。
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬,贷其他应付款,银行存款,这样吗
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
老师好,假设公款扣款1W是社保扣款,其中个人为2950,入账如下:1,借:管理费用---社保---7050 借:其他应收款---社保2950 贷:银行存款---10000 扣员工时:借:应付员工薪酬---2950 贷:其他应收款----2950 2,还是直接:借:管理费用---社保7050 借:应付员工薪酬---2950 贷:银行存款----10000
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
不需要还款给法人吗
还钱时 借:其他应付款—法人 贷:银行存款