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老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?

2023-10-17 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 15:31

你好,可以的,当时做了成本了吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:31

你的成本少做了是吧,之前。

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快账用户6387 追问 2023-10-17 15:33

老师,我之前都是开了空调发票给对方了,没有开安装服务的票给对方,现在收到了安装服务的发票,我想拿来抵扣,但是我不知道怎么样入账

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:34

当年的嘛,借主营业务成本, 应交税费,应交增值税进项 贷银行

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快账用户6387 追问 2023-10-17 15:36

那我这个月开了空调发票,这个空调的成本就只能先暂估吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:37

可以的,可以怎么做的?

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快账用户6387 追问 2023-10-17 15:40

老师,暂估的分录是怎么样的啊

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:42

借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户6387 追问 2023-10-17 15:51

老师,暂估的也要结转成本吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:52

你好,那你有对应的收入不是吗?

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快账用户6387 追问 2023-10-17 15:54

是有收入啊

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:55

有收入就得结转成本。

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齐红老师 解答 2023-10-17 15:55

收入和成本需要匹配的。

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快账用户6387 追问 2023-10-17 16:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-17 16:05

不用客气,工作愉快。

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你好,可以的,当时做了成本了吗?
2023-10-17
您好,同学。这个可以抵扣。 借:销售费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-10-17
你好我们做成本核算这个
2024-04-09
这个月红冲后重新开张发票,一正一负,是不需要缴税的
2024-05-16
可以的。可以这么做的。
2023-10-19
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