个人负担的社保谁来承担?
#提问#老师,前期会计申报社保的时候把7月的数据申报成了8月,导致社保多交,员工个人部分也相应多交,但是这部分公司没有让员工承担,多交的部分可以计入管理费用?
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师你好,关于个税申报金额和社保公司承担部分 不太清楚,计提工资时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 -工资2360 ,在计提五险公司承担部分时 分录借:管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 441.79(社保公司承担的部分) 个税申报是2360,但是这样分录坐下来应付职工薪酬账上变成了2801.79 和我申报个税的不一致,这点不太理解
老师,我想问下老板有个亲戚我们公司交社保,没有工资,这种情况下,把社保个人缴纳部分,作为他的工资做个税申报?账上也是正常用社保个人部分计提工资,这样是不是就可以?
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
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公司承担
这一部分做工资就是了,报个税。
就是每个月还要做到工资表里面去,可以直接入账管理费用,汇算清缴调增这部分吗?哪种处理方式更好呢
对的,是的。你们是有限公司吗?有限公司可以税前扣除
是有限公司,老师,哪种处理方式更好呢
我跟你说的那一种最合适。
好的,比如个人部分是300,每个月计提工资300,实发工资就是0,按照300申报个税吧
你好是的是的 是的
老师,公司一直没有收入,发生的采购费用怎么入账,这个采购费用是买的小部件,算是原材料或者是配件,用于后面销售硬件时用的,入原材料还是销售费用-配件,我入账的销售费用-配件可以吗
哦,这个是用在哪里的这些部件。
比如后面卖的是秤,采购的传感器或者电磁阀,天线等等这种的,跟销售秤有关的
你好,组装起来销售出去是吗?原材料。
基本是这个意思,但是我自己入账到销售费用-配件科目里面了,需要改吗
需要的,这个属于成本。
把前面的销售费用科目下的金额全部入账到原材料吗老师,直接改科目?
还有去年买的,都要改科目吗老师
年代就不要修改了。
只改今年的是吗?
是的是的是的是的是