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老师,自己两个公司的内账,一收一付,主要为了给付款公司开发票的。收款公司自己银行每月扣除短信费用后,有部分钱无法还到付款这边公司。这部分钱挂的其他应付款,老师内账剩下的其他应付款需要做分录吗,还是就在其他应付款挂着?收款这个公司9月份已经注销了,在做9月份的内账,弄清这个公司就完结了。

2023-10-14 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-14 17:28

您好,其他应付款在注销前要转为营业外收入,并交增值税,因为注销前往来账要结清的

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快账用户1568 追问 2023-10-14 17:29

老师,是内账,外账肯定不是按这个其他应付款走的啊,内账。。。

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快账用户1568 追问 2023-10-14 17:32

外账从进来就走的收入,没在外账体现内部流转,我说的内账的流程

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齐红老师 解答 2023-10-14 17:34

您好,好的,内账还是挂着好了

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您好,其他应付款在注销前要转为营业外收入,并交增值税,因为注销前往来账要结清的
2023-10-14
您好,需要员工确认收款单据即可,认可现金收工资***元
2021-01-16
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
对的,这样做是对的。相当于单位向个人借款买车,然后后面就用还款的银行回单或者借款合同这些都要有。
2023-12-20
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