您发,A105080表对应资产类别1 填 2831.16和2 填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这磁9列就调增了283.116
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,固定资产表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!我请教个问题。21年所属期的汇算清缴是前任会计做的,汇算表格中的一项固定资产2831.16元一次性扣除了,没交代给我。税局电话给我,让我调增22年所属期汇算清缴的固定资产表格,按照10年折旧期限,每年调增283.116元。我是初入会计这行,请问怎么调增?着急
老师您好!前任会计2021年有一项固定资产2831.16元会计账务处理上一次性折旧折掉了,21年的汇算清缴也一次性扣除了。税局今天来电话让我调增22年汇算清缴,按照10年折旧每年调增283.116元,是不是前任会计做错了?
老师好!请问已离职的会计在2021年把一项固定资产2831.86元在做账的时候一次性折旧了。税局让我调2022年汇算清缴调增,怎么调呀?
小型企业和小型微利企业是一回事吗
做账是按不含税金额做,申报印花税是按含税金额缴纳,所得税汇算要不要调减
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,我该怎么做纳税调整
你好我们东西运到港口了公司到港口的运输发票有几个注意的事项,车牌号,公司到目的地这些要写吗
老师您好!低值五五摊销,领用是销售部门,后来销售部门不用了就转到员工宿管室了,领用时摊销走的销售费用,现在报废要在摊销另一半,那现在在宿管室报废摊销的这另一半是走销售费用,还是走管理费用?
老师,公司缴纳的社保基数,1月和2月的不一致,我在填报工商年报信息的时候我该怎么填写呢
老师劳务费的个税是多少
老师,你好!税收滞纳金申报后有缴费截止期限吗?超过期限会不会被处罚呢?
如果实收资本没有实缴可以用盈余公积转吗
老师好,我们申购了1批铜材料,还没有付款,现在用完了,有一些废品退回厂家,我们付款的金额扣除这些废品,然后厂家开票给我们的金额是按我们付款的金额开票的,但是税局那边要求这些退回去厂家的废品需要我们确认收入交税,我们这个应该怎样处理比较好?
老师,您最后一句话麻烦再打一遍,谢谢!我明天对照报表一一更改
您好,好的 A105080表对应资产类别1 列填 2831.16和2 列填283.116和3列(照抄账面上金额),4列和1列一样2831.16,5列填0,8列填2831.16,这样9列就自动调增了283.116
老师,我可以不可以理解为前任会计做错了,2021年的会计账务处理上他不应该一次性折旧,税务上虽然可以,但是会计上不可以,所以税局让我2022年的汇算中调增。
您好,也不能说他做错了,就是跟税法的年限不一样,先调减以后每年要调增,可能21年利润多,同事想把利润降一些,现在少交税,以后再交税当然好呀
老师,是前任会计。2021年的汇算一次性扣除了,交接的时候没有告诉我。我刚刚才查到他在当年的会计账务处理上也是一次性折旧了的
您好,这个政策有的,他可以一次性扣,就是以后比较麻烦,每年都要调 《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告[2014]64号)规定,2014年1月1日起,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 会计处理:首先将购入的相关固定资产费用统一依照“固定资产”科目进行核算,依照统一的固定资产进行管理;其次将固定资产原值全额作为本期固定资产折旧计入“累计折旧”科目以及相关成本费用项目。
但老师,我觉得会计上他应该按月计提,汇算时才能一次性扣除。会计上不应该一次性扣除
您好,是的,我跟您的理解一样,账面的处理不要变动,在年度汇缴时可以纳税调整的
那老师,我就按照您的指导对A105080表格做更改就可以了对吗?我是小企业会计准则,不用做账务处理了吧
您好,不用账务处理了,以后每年就是汇缴时纳税调增,9年啊,我是不会这样做(都按税法来),一点点金额,累死财务同行人
对的,而且如果我离职的话我会提醒下一任的会计,毕竟就算是自己如果事情多也容易忘了下一年调增
您好,是的呢,上任会计不是个合格财务人,这些都不交接清楚
每个人的职业道德不一样,就像老师您能很细致地回复我每个问题,您非常耐心。对了,我只需要按照您说的对A105080更改就行了吗?我再问问您,对自己不确定
亲爱的您好,谢谢您的认同,是的呢,更正申报那个表,确认一下最后显示调增283.12(283.116显示不了这么多位小数的),然后A105000表第32行会自动带出这个调增,
感谢亲爱的老师!您给了我们这些会计路上的小白信心和指导。一定要给您好评!!!
亲爱的朋友,感谢遇见您,祝您事事顺心!