你好,同学,你们是是外账吗,
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
从代账公司接过来账务,账上挂了很多其他应付股东,库存现金也挂了很多余额,可不可以用库存现金冲减股东的其他应付?这种做账方式合情合理吗?有没有更加好的处理方式?
老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销,我看2023年12月的利润表是亏损-100多万,但账上其他应收款借方有100多万挂账,其他应付款贷方有400多万挂账的,这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗? 应收账款借方有210多万挂账,应付账款贷方有180多万挂账,这些是否都要全部清0才可以办理注销吗?
老师,进项发票已经取得,但是上个月忘了入账,可以可以先抵扣 这个月入账吗
异地的总公司施工并签合同,独立核算的分公司开票收款可以吗?
如果个体户本月取得销售收入5万元。其老板A又在这家个体户上领了工资 3000元,那么经营所得和个税要怎么报
建筑行业说的10个点的利润指的是哪个,是毛利还是净利啊,,建筑施工企业是根据毛利率算成本,还是根据净利润算成本啊
请问老师这两个有什么区别?
电子税务局哪里可以查到我3月份开出去的红字信息表
出现这种情况是什么问题,怎么处理
中括号括起来部分单位换算,由元换算为万元,为什么是除以100,而不是除以1万?小数点向前移4位。
出口退税企业的税负怎么计算,每个月的销项-进项都是负数的
出售30%,为什么不是6000-(2400-1500)×30%呢?
嗯嗯,就是外账
那就根据你们开收据这个冲掉就可以这个,不是有之前支付单子吗
没看到单子
那为什么有这么大的其他应付款,挂在上面的理由是什么
不知道,代理记账做的账简直无法追根溯源
那后面也要有原始凭证的