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我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?

2021-09-22 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 14:34

你好,你要先查一下这个科目下所有的凭证,看看是怎么产生的。

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快账用户8737 追问 2021-09-22 14:56

好几十年的账,都要看吗? 不看的话,能如何核销吗?

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齐红老师 解答 2021-09-22 15:02

你好,不查看具体原因核销的话是存在风险的。

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你好,你要先查一下这个科目下所有的凭证,看看是怎么产生的。
2021-09-22
同学您好,这两者之间没有必然的关系的
2021-09-19
不要转到其他应付款,直接其他应收款负数余额挂着好了。
2021-01-12
您好 借:其他应付款18.5万,贷银行存款18.5万,再借财务费用3.5万,贷其他应付款3.5万 这样比较清晰
2022-04-26
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
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