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上个季度 我们供应商开给我们的发票是维修费 结果我看错了 以为是在他们那里进的货 但实际是我们返回的机器 他们进行维修的 我上个季度做成了库存商品 请问这个季度我能把这几笔库存商品红冲掉吗? 然后做成销售费用 可以吗? 还是说 再返回去改 然后再重新申报财务报表?

2023-10-07 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-07 10:35

好,这个月咱做更正的分录处理就行。

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快账用户3660 追问 2023-10-07 11:07

那就不重新申报上一季度的财务报表了吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 11:10

前面的咱可以不更正,然后咱后面做更正分录 就按更正分录,后面再出报表就行了。

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快账用户3660 追问 2023-10-07 11:15

那这样的话 上个季度的印花税也有差异 因为印花税我是按购进商品金额➕实际销售金额为准的

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齐红老师 解答 2023-10-07 11:22

你好,采购合同和销售合同都需要交印花税申报,有错误的可以更正申报。

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快账用户3660 追问 2023-10-07 11:57

哦哦 那我直接红冲 做成费用 印花税那里 直接更正申报 是不?

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齐红老师 解答 2023-10-07 11:59

你看一下你印花税那个,要是申报错误了,咱们做更正申报就行,要是没有申报错误不用处理。

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快账用户3660 追问 2023-10-07 12:08

老师 我可不可以不红冲 直接按库存商品走账

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齐红老师 解答 2023-10-07 12:13

那不行了,咱不是维修费吗?维修费不属于库存商品。

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快账用户3660 追问 2023-10-07 12:18

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-07 12:18

客气,祝您工作愉快,问题解决,请好评。

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好,这个月咱做更正的分录处理就行。
2023-10-07
同学你好,直接计入成本。它属于这笔业务的成本。
2021-01-08
可以找你的经销商复印一下当初那张发票
2021-11-01
那如果说你只是按照2%十来确认,你的收入,你这个就是属于委托代销呀,按照20%做你的代销收入处理的。
2021-01-22
您好,如果每天收现金,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费一一增值税 存银行时,借:银行存款 贷:库存现金 一定要采购发票,你说的30万季度免税是免增值税,你还有生产经营个税要交,交这个税时减成本费用就用发票了
2020-12-19
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