你好,纳税申报:登录电子税务局,点击申报表,填写相应数据,审核无误之后提交申报,扣缴税款
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师好,我们公司在2022年9月成立,9-10月是小规模纳税人,10月底申请了转为一般纳税人,11月初正式成为一般纳税人,税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了,报的时候只输入10月的数据,那我现在2023年1月要申报企业所得税了,要怎么报啊,10月份的金额还算在里面吗
老师,现在节假日快结束了,明天上班了,现在10月份要申报纳税的工作,我头一回报税,要报一般纳税人和小规模的,明天我要怎样展开工作啊?流程是怎样的
老师,我是建筑公司小规模纳税人,上个月6月份作废了2022年的免税发票50万,公司于2023年升为一般纳税人了,现在报增值税,申报表里要如何填写,填那几个报表?
老师您好,公司的小规模纳税人销售眼镜商店印花税按次申报,请问我们12月份没有结束,但是现在想把印花税报上报的是7~9月份和10~12月份的7~9月份,因为忘记了,想合并在一起到12月份一起申报印花税。请问我的属期是直接选今天当日还是选择什么
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现在是大征期,听说是不是要上传报表呀?但是具体的不是特别明白,老师,是从财务软件中把三个报表都导出来到桌面然后都要在电子税务局上上传吗?
你好,通常是需要按季度报送报表的 是 的
老师,是三张报表都需要报吗?资产负债表、利润表、现金流量表都需要报吗?
你好,是的,是这样的