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老师你好,我想问一下就是嗯我们公司就是刚成立,然后需要有一个技术证,然后这个这个技术证,然后我们这个法人就去考这个技术证了,然后花了2000块钱相当于是走的培训费,然后他这个分录的话我这样做对吗?借管理费用,培训费贷应付贷应付,职工薪酬,职工教育经费借应付职工薪酬,职工教育经费贷,银行存款

2023-10-05 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-05 12:06

您好,对的,这个是没错的,没错

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快账用户5947 追问 2023-10-05 12:17

好的老师,法人网对公存了200,9月份的时候分录是借银行存款贷其他应付款,然后9月份扣了开户费,分录是基业管理费用开办费贷银行存款,然后这个扣款凭证的话是9月份银行没有开票跑到10月份开发票了,是不是我10月份还要做一个红冲的分录?

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齐红老师 解答 2023-10-05 12:29

对的,然后到10月做一个红冲的分录

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快账用户5947 追问 2023-10-05 12:36

好的老师,这个红通的分录怎么做?麻烦你能说一下吗?

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齐红老师 解答 2023-10-05 14:17

现在是管理费费用是把

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您好,对的,这个是没错的,没错
2023-10-05
你好,这个培训是你单位的吗?如果是正常的营业,借管理费用、培训费 贷应付职工薪酬、职工教育经费, 借应付职工薪酬、职工教育经费,贷银行存款
2023-10-03
你好,是的,分录是正确的,单位缴纳的部分需通过应付职工薪酬科目过度。
2021-03-19
对的,同学,分录没有问题
2024-06-18
你好,没错的,就是这么做的
2023-08-14
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