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老师请帮我看看我这样做分录对不对,我们是当月社保当月缴纳,当月15日缴纳上月工资,例如:我9月已经计提了工资数是应发数:2000元,我10号的时候缴纳了社保:个人400元,单位:600元,做分录:借:管理费用-社保:600,贷:应付职工薪酬:600,然后;借:应付职工薪酬:600,其他应收款-社保400,贷现金:1000元,个税:应付职工薪酬:100,贷:应交个税:100,然后:应交个税:100元,银存:100元,然后发工资:应付职工薪酬:1500元,银存:1500元,请老师帮看看,谢谢老师

2020-10-27 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 13:41

同学你好 个税不用单独计提,直接和工资一块就行了

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快账用户4307 追问 2020-10-27 14:31

老师,那么计提的工资是应发数里面含有个税,如果不过度应付职工薪酬的话,月底的时候应交税费科目就会有余额,这样可以吗:

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齐红老师 解答 2020-10-27 14:35

工资里面是含个税的, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 展开

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齐红老师 | 官方答疑老师

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