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老师您好,请问:我刚接手一个户,是8月9号接手的,可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额,和我打印的7月底银行明细对不上,而是和6月底的银行明细可以对上,那是否说明7月份的三笔银行业务,前任会计没做账、需要我补在9月的账中?蟹蟹

2023-09-29 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-29 15:08

您好,可以在九月份的账簿补做上的。

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快账用户2592 追问 2023-09-29 15:30

怎么补?麻烦了老师?先计提、后缴纳吗?

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齐红老师 解答 2023-09-29 15:32

需要看具体什么单据没做账,再看具体咋做账

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快账用户2592 追问 2023-09-29 15:35

是7月的银行三笔业务,分别是缴纳的所得税、增值税和附加税、印花税

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齐红老师 解答 2023-09-29 15:36

哦,这个就该先计提,然后再做缴纳的会计分录就行的。

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快账用户2592 追问 2023-09-29 15:40

等于说,我拿到交接的科目余额表时,银行的期末余额是和上图明细中6月底的1921.07是一样的,我是8月9号交接的,按理说科目余额表中的银行期末余额应该和7月底的明细相同。麻烦老师我该怎么补分录?蟹蟹

等于说,我拿到交接的科目余额表时,银行的期末余额是和上图明细中6月底的1921.07是一样的,我是8月9号交接的,按理说科目余额表中的银行期末余额应该和7月底的明细相同。麻烦老师我该怎么补分录?蟹蟹
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齐红老师 解答 2023-09-29 15:46

这些费用没缴纳,你得看看之前的账上没有做没做计题的会计分录如果做了那就直接做缴纳的就行

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您好,可以在九月份的账簿补做上的。
2023-09-29
你好,那他之前做的肯定就不对,有不对的业务,你需要去查一下明细。
2023-09-28
你叫对方给你科目余额表,这个资产负债表不能建账,没有科目余额表有之前明细账也可以,根据这个期末数做期初
2020-10-15
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
同学你好 是的 这样就可以了
2020-09-14
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