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老师,您好,本月发票开了360,然后又退货了开了相同金额的负数发票,这样一正一负发票还需要做账吗?

2023-09-27 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-27 15:57

一正一负的发票需要视情况做账。 如果两张发票的金额相同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后没有余额,就不需要做账。如果两张发票的金额不同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后还有余额,则需要做账。 具体来说,企业应该确认负数发票的情况和原因,确保发票金额、日期等信息准确无误,然后及时将负数发票进行账务处理,以保证账目正确。最后将负数发票及其处理情况进行存档备查,以备日后查询和审计

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一正一负的发票需要视情况做账。 如果两张发票的金额相同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后没有余额,就不需要做账。如果两张发票的金额不同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后还有余额,则需要做账。 具体来说,企业应该确认负数发票的情况和原因,确保发票金额、日期等信息准确无误,然后及时将负数发票进行账务处理,以保证账目正确。最后将负数发票及其处理情况进行存档备查,以备日后查询和审计
2023-09-27
你好,原来的正数和负数都可以不做账了。
2022-12-01
您好,需要做账的,谢谢
2021-05-28
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数
2020-09-27
这样是不可以的,每个月的数据都需要录入当月系统!
2024-12-14
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