请问2022年的4项服务的增值税计税扣除的政策;生活服务的增值税是能加计扣除15%
老师,您好,我们是快递行业,新政策10月开始15%的加计扣除,但我们2019年4月份申请了4到12月10%的加计扣除,报10月份增值税时没有改15%的加计扣除申明,还是按照10%加计扣除的,请问我们可以申请修改10月份到12月份的增值税申报表里的加计扣除吗?
老师你好,我们公司是做信息技术服务类的,请问我们适用增值税加计扣除15%还是增值税加计扣除10%?去年10—12月我们加计扣除了15%怎么办?
老师,生活性服务在缴纳增值税的时候可以用进项税加计扣除,那个扣除率到底是10%,还是15%,
生活服务行业有进项加计扣除的政策,那附加税是以未扣除前的应交增值税计算,还是加计扣除后计算 ?
请问2022年的4项服务的增值税计税扣除的政策;生活服务的增值税是能加计扣除10%;还是能加计扣除15%?
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
请问如果是做房屋开荒清洁服务;和小区日常保洁服务的也是可以计提抵减15%吗?
属于生活服务的税目范围就可以
2023年也是可以加计抵减15%吗?
2023年也是可以加计抵减10%