不能直接调整盈余公积的,先要计入利润分配
老师 我们公司以前年度没提取过法定盈余公积公积,那是不是20年提取的话也要把1819年的补上?直接看未分配利润期末余额就可以了吗?但是有一些调整以前年度的损益也直接算进去吗?
我调整了以前年度损益,,,为什么软件结转的时候直接把以前年度损益调整到了利润分配---提取法定盈余公积
请问金蝶软件结转的时候为什么把以前年度损益调整结转到利润分配提取法定盈余公积里面
为什么以前年度损益调整直接结转进了法定盈余公积里面?那这个汇算的时候要如何调整?
老师,我用了以前年度损益调整贷方,金蝶结转损益的时候自动结账至利润分配——提取法定盈余公积,这是对的吗?我的利润是负数,如果更正我应该怎么做?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
这个是系统自动结转的 我想知道这个后续我该怎么处理?汇算的时候需要调整吗?
需要修改科目,不能那样做账
那请给个完整的分录?汇算清缴要不要调整?
你把那个业务盈余公积的余额转为利润分配就是了。如果是调增利润就要汇算