你好 买来销售的吗
老师,我们做化妆品批发的,我们有些政策赠送,比如买10送2,或者月任务完成了赠送一定金额的产品,我们开发票的时候可以把赠送的这部分产品用折扣的方式开进发票吗?
老师我们买东西,对方赠送我们床品,商品和赠送都体现在一张发票上了 赠品我们直接用了就可以了吗
老师,我们采购了一批食品,赠送了我们几个其他的食品,但是对方开票也没体现赠品,我入库的时候还需要把赠品也分摊上价格吗,还是直接按发票入账就可以
我们向供应商购买了一批原材料,然后送给我们相应的赠品,赠品没有给我们开票,这样可以吗?只开票给我们有金额的原材料,但是赠品我们也有入库,也有对应的合同和入库单,发票上面没有可以吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
是我们购进来是为了出售的,对方赠送我们一个床品,床品和商品都体现在一张发票上了
他的发票给你开的是折扣的吗 最后0
是的折扣发票,一正一负的
两种做法,一个是做营业外收入一个是发票金额分摊到两个产品里面
赠送的金额是0啊,
借库存商品贷营业外收入上面有一个市场价格不是吗。
折扣之前的 你得入库,要不你怎么销售出去
如果我们不入库也不销售,直接赠送给下家可以吗,用同样的方法也体现在一张发票上
你好可以的可以这么做的
老师如果我们自己留下使用呢,还用交税吗
不交税 但是你准备咋做的
我们自己留着内部使用,
你咋做账务处理 我知道自己自用 福利费的个人交个税 做营业外收入不一定多交税 你光看到了营业外收入,那你怎么没有看到库存商品库存商品销售出去?主营业务成本和营业外收入抵扣了 没有多交税
老师如果某公司购买的商品作为赠品有进项的,然后销售的时候商品和赠品在同一张发票,赠品也是折扣价钱,这种情况发票开给个人还是其他单位,哪个更适合
你们单位开给个人或者企业吗?如果是的话,一样交税。
赠品不是不交税吗,只有进项没有销项吗,
别人赠送给你,你赠送出去不多交税
自己花钱买的赠品赠送出就要交税吗
不交 自己用看用在哪里 别人送给你,你销售出去交税