你好,关键是怎么产生的?
老师 请问公司团建买的蛋糕、KTV娱乐的费用没有开票 ,可以用定额发票代替吗
老师您好!请问我们建筑公司招待甲方的娱乐服务费发票能入账吗?
老师好,请问下KTV开的娱乐业发票,我们可以入账吗?谢谢!
老师好,请问收到娱乐业的发票,可以在所得税前扣除吗?谢谢!
老师你好我们是Ktv属于娱乐行业 请问文化事业建设费是根据收入总额缴纳的吗 我们开票有娱乐服务也有餐饮服务 开这2种发票 可以只交娱乐服务的文化事业建设费吗 餐饮那部分收入可以不交文化事业建设费吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
都是招待产生的啊
那就计入管理费用-业务招待费
老师,可以所得税前扣除吗?
按比例可以税前扣除的
您 是说按60%扣吗?
还有那个收入的0.5%的哈,按孰低原则
老师,税务局的人说这个不能报啊
搞的严的地方,娱乐和旅游费用税局都不认可的,要做纳税调增的