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老师 请教一下 5月份已经认证的发票 入成本了 7月份开红字发票了 7月份的分录应该怎么做。5月份的进项税要做分录做转出吗

2023-09-21 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 14:33

您好,做账这么做的 借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户6207 追问 2023-09-21 16:14

这样做下面的不用写是吧。

这样做下面的不用写是吧。
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齐红老师 解答 2023-09-21 16:14

您这么写就可以的

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快账用户6207 追问 2023-09-21 16:32

可是我换系统 有芸豆财务软件 换到亿企赢财务软件里 利润表差这个数据 。

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齐红老师 解答 2023-09-21 16:33

您说的还系统 这个没操作过

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您好,做账这么做的 借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-09-21
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
你好,这个是退货的业务吗?如果是的话,成本也需要红冲。
2022-07-22
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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