你好,按照39*60%来扣除业务招待费
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
你好,想问下汇算清缴扣除比例,业务招待费按发生额60%扣除,意思是不是假如公司全面业务招待费为4万元,然后不能全部扣除4万,只能扣除4万*60%=24000来扣除是吗
老师你好,这边有个业务招待费抵扣多少的,收入1000万,招待费6万,这招待费按多少来扣除呢
所得税汇算的时候,招待费按多少扣除?如果单位收入1000万,招待费发生额是100万,那能扣除多少?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
39*0.6=23.4,那6000*0.005=30 总的发生额是39,能选择按30来扣除么
对,因为这个能抵能抵的更低一点
意思是可以选择30万来抵扣是么
不是,哪个抵扣那个就是按照23.4税前扣除
是按照低的来扣除是么
对那个的就选择扣除哪个
是哪个低的就选择按照哪个来扣除么
对,哪个低就在税前扣除哪个
现在22年的所得税汇算清缴能修改么
可以去税务局修改的