您好,在建工程的话,你只能转固定资产,其他没有科目呀
老师我们建办公楼付款的时候挂的是预付账款,现在转固定资产的话,要不要先转在建工程,再转固定资产? 还是直接借固定资产,贷预付账款
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
利润率的计算公式? 有的说是=利润/成本 有的说是=利润/销售收入 到底应该怎么计算呢?
如果是高新技术企业,每年需要审计一下吗?审计在审计报告里调账,财务还需要根据审计调账吗?不用管就行吗?两个问题,谢谢你了
假如公司想当高新技术企业,员工要从哪些方面开始下手好?整个申请高企的流程大体是什么?第三个问题财务是不是重新将过去三年的账涉及到高企的,改凭证,重新报报表,企业所得税?谢谢你了
设计建筑公司的员工又给他交社保,这个员工注册的个体户又给公司开票,这样可以吗
会计学堂的金蝶财务软件实操课在哪里找
现在整理以前年度往来,以前钱来了有些一直没开票,导致贷方应收账款很多,我该怎么调,在本期作入收入冲应收可以吗,那作为本期未开票收入主营业务收入需要加以前年度损益吗
老师您好,企业汇算清缴中职工薪酬账载金额和税收金额一般相同吗?
个体工商户以前是定期定额,25年改为查账征收,,以前没有建账。现如何处理
老师,给我们供货的有个供应商做的件不合适,需要维修费65元,应该在他货款扣除结果会计忘记扣了。多给了65元,现在货款账面上欠他130元,其实不欠他款了。这个凭证怎么做
企业所得税汇算清缴时银行的利息收入需要单独填吗 需要的话填在哪里
对,而且已经完工了,领导说暂时先不转,所以我们还是在建工程先不转,还是先能放在哪个科目里代替一下
还是在在建工程把这个