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现在整理以前年度往来,以前钱来了有些一直没开票,导致贷方应收账款很多,我该怎么调,在本期作入收入冲应收可以吗,那作为本期未开票收入主营业务收入需要加以前年度损益吗

2025-02-23 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-23 10:05

可以逐渐消化申报无票收入

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快账用户8826 追问 2025-02-23 10:06

那请问其他应收和其他应付可以对冲吗,还有作为未开票收入需要写以前年度损益-主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2025-02-23 10:10

你好调整以前年度损益-,那么就需要去申报当年的增值税和所得税

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快账用户8826 追问 2025-02-23 10:11

那就作为本期未开票收入就行了好处理是吧,麻烦问下其他应收其他应付可以对冲吗

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齐红老师 解答 2025-02-23 10:11

那个不能对冲的,除非是同一个公司调账

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快账用户8826 追问 2025-02-23 10:12

好的,谢啦

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齐红老师 解答 2025-02-23 10:12

不客气,祝你周末愉快!如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户8826 追问 2025-02-23 10:13

什么时候才能把啥调到未分配利润去,我看以前会计把一些调到未分利润我没看懂

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齐红老师 解答 2025-02-23 10:15

跟计入以前年度损益调整一样的,只是小企业会计准则使用未分利润代替

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可以逐渐消化申报无票收入
2025-02-23
您好,对的,这个理分录理解是没错的,是对
2025-01-06
您好,可以这样做分录
2022-02-15
你好,你这个不对啊。 你是多计入了成本还是少计入了成本?
2025-01-03
在借方的哦 这个在借方正数 借以前年度损益调整 借销项 贷应收账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-09-24
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