您好, 是补的今年的吗?
老师我想问一下异常发票在企业所得税第三季度营业成本中调减,分录怎么做呢?
请问一下,异常发票调出来,还用把对应的为分配利润也相对应的调出来吗,如果调,应该怎么做分录?还有异常发票导致的补交所得税,对应的科目也是调未分配利润吗
老师你好!我们公司接到税务通知,公司收到异常发票,需要做转出,增值税与企业所得税都已经补好!请问这个分录该怎么做。
由于2021年的专票异常,2023年做进项转出及补交相关增值税、附加税、企业所得税!想请教一下补交税费的分录怎样做
去年的异常发票补交的增值税和附加税,应该怎么做分录?
什么是金基,银基,不太理解
老师,请问以公司名义租房给员工住,公司承担哪些税,房租不开发票
食堂对外营业,业务经办交来5800元餐饮费,只附了说明,没有菜单没有明细可以吗?
老师你好,请问哈税收编码在哪里可以下载做完整的
小微企业企业所得税问题,利润不超100万的是按5%纳税,100-300万的是10%,超过300的部分是25%算企业所得税吗?还减半征收嘛?
我在一家新注册的企业,有设备进项增值税发票进来,暂时无经济业务,我该怎么处理这些进项票。
老师,我们单位做建材销售的,目前进项瓷砖有800*800规格的,但是现在要给别人开票,合同签订规格是,400*800的,800*1200的,400*400的,那现在这种情况可以开发票吗
出库单的日期要和开票日期一样吗
老师您好,在有个公司零申报了工资,但是抵扣了5000的个税,在另一个公司也申报了个税,这种情况应该怎么处理呢?
老师好,我问一下在两个公司兼职,出现重复享受5000税前扣除,这是怎么回事
补的去年的
计入以前年度损益调整就可以了
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
这样写分录?
是的,是的,就是这样写分录的