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请问一下,异常发票调出来,还用把对应的为分配利润也相对应的调出来吗,如果调,应该怎么做分录?还有异常发票导致的补交所得税,对应的科目也是调未分配利润吗

2023-01-05 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 14:23

你好;  你发票是不允许税前扣除; 才需要补税的;   你这个是跨年了吗   

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快账用户2858 追问 2023-01-05 14:25

是的,所得税汇算清缴需要调,这个知道,我想问的是,做账的时候,用不用把之前冲的利润也用未分配利润调出来,如果用分录该怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:32

你好1;      需要; 到时会  补企业所得税的; 你成本费用冲了利润要调整的 

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快账用户2858 追问 2023-01-05 14:42

成本那个冲所得税应该怎么做分录呢,交所得税时,借,未分配利润 贷,所得税,对吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:47

你好;   是的; 计提是这样; 在做缴纳分录即可   

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快账用户2858 追问 2023-01-05 14:49

那成本那个分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:49

成本是真实发生的; 不单独调整的;  你只需要调整你汇算表即可  

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快账用户2858 追问 2023-01-05 14:56

哦,相当于不用把异常发票对应的成本进项税在从未分配利润里调出来是吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:01

1. 是的; 就是    调增而已  ;  不改之前成本分录   

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快账用户2858 追问 2023-01-05 15:04

那我可以理解为,如果当年不交所得税,利润表的累计利润数就是企业所得税预交表的累计利润数吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:10

你好;     不是的; 比如4季度就是  1-12月累计利润的 

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快账用户2858 追问 2023-01-05 15:11

刚才表达错误,我说的都是全年的累计数

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:18

你好;   是的; 累计金额来计算的  

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你好;  你发票是不允许税前扣除; 才需要补税的;   你这个是跨年了吗   
2023-01-05
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
1可以的,可以这么做的 不需要支付的这一个未分配利润需要纳税调增的。
2024-01-29
因为你在这一年调整上一年的成本费用收入,那么影响的就是上一年的那个未分配利润,所以说最终调整的这个以前年度损益调整科目的金额转到了利润分配,未分配利润相当于影响了之前年度的利润。
2023-01-31
你好,不做没有影响的,你汇算清缴的时候,纳税调整明细表需要纳税调增的。
2023-07-14
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