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因发票定性成虚开发票,调整账:借:以前年度损益调整1000 贷利润分配一未分配利润1000,借营业外支出1000贷以前年度损益调整1000借以前年度损益调整250贷应交税费一应交所得税250借应交税费一应交所得税250贷:银行存款250借利润分配一未分配利润250贷:以前年度损益调整250,涉及1000的分录做与不做对以后所得税汇算会产生什么影响吗?

2023-07-14 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 17:03

你好,不做没有影响的,你汇算清缴的时候,纳税调整明细表需要纳税调增的。

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快账用户9620 追问 2023-07-14 17:33

这笔非汇算清缴时处理,账务应处理1000的凭证吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:34

你好,你之前已经支付了吗?如果已经支付了,钱追不回来的话,你实际有业务不用调整的,纳税调增就行,调表不调账。都在做补税的。

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:34

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金。

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快账用户9620 追问 2023-07-14 17:38

应该是改入费用当期所得税季报,然后税务才能补缴所得税,只是想知道季报报是减少费用吗?那财务账也应出具1000凭证了,因只所得税汇算调整才不用账务处理,不知道我这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:42

纳税调增调减只能在汇算清缴修改。

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:42

季度不用的,你实际有支出,你账上就应该做成本费用,只不过是他不允许抵扣所得税,你在纳税调增。

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快账用户9620 追问 2023-07-14 17:55

就是说不用账面做1000的凭证?

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:56

是的,是这么做,是这么理解的。

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你好,不做没有影响的,你汇算清缴的时候,纳税调整明细表需要纳税调增的。
2023-07-14
是的,您做的完全正确
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你好,请问你想问的问题具体是?
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同学 对的 这个分录没有问题 同学很棒。
2022-06-17
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