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您好老师咨询一下住宿费是个人垫付不是走对公的,有开票这会计分录怎么写

您好老师咨询一下住宿费是个人垫付不是走对公的,有开票这会计分录怎么写
2023-09-18 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 11:16

哦,具体的是什么业务的,出差的做差旅费。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:17

出差的,那会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:18

借销售费用、差旅费,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:19

要做两个分录吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:20

记得适当体现个人报销呀。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:20

不可以直接写,借:管理费用-差旅费,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:20

对的是的,体现个人报销呀。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:21

老师那我能理解为是公司个人垫付就要做两笔分录,如果是直接打到对公账户只要做一笔分录就可以是吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:23

是的是的是的是的是。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:25

那可以写管理费用吗

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:27

你好,根据使用部门来可以的,你根据部门来就是啊。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:30

您好老师这样写可以吗,是否要把开票的酒店也要写上去哦

您好老师这样写可以吗,是否要把开票的酒店也要写上去哦
您好老师这样写可以吗,是否要把开票的酒店也要写上去哦
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齐红老师 解答 2023-09-18 11:31

可以的,写不写都行,自己决定吧。

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快账用户8195 追问 2023-09-18 11:57

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:57

不用客气,工作愉快

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哦,具体的是什么业务的,出差的做差旅费。
2023-09-18
同学你好,是老板出差的费用吗? 借:差旅费 贷:银行存款
2023-09-15
你好 借:其他业务成本 贷:银行存款
2023-03-27
你好!可以计入福利费核算,但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴时要做利润调增
2020-12-02
你好!你这个银行存款是减少啊。没写错啊
2023-07-27
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